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實(shí)務(wù)
問題已解決
單位借給其他單位款項(xiàng),沒有對(duì)公戶,由員工代收,個(gè)人再報(bào)銷或支付款,分錄怎么做



借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款員工
報(bào)銷的時(shí)候 借其他應(yīng)付款員工 貸銀行存款
2024 04/26 16:53

84784988 

2024 04/26 16:55
那借其他單位的款項(xiàng)直接轉(zhuǎn)入員工分錄怎么做?

東老師 

2024 04/26 16:55
沒明白你說的這個(gè)是什么意思?

84784988 

2024 04/26 16:58
就是借的其他外單位的款,外單位把款直接轉(zhuǎn)到出納卡上,出納付

東老師 

2024 04/26 17:00
出納付款,借其他應(yīng)付款外單位 貸其他應(yīng)付款出納

84784988 

2024 04/26 17:04
那出納收到款時(shí)借其他應(yīng)付出納,貸其他應(yīng)付外單位

東老師 

2024 04/26 17:05
對(duì),沒錯(cuò)的,就是這么做的
