問題已解決
跨年應付帳款漏記了怎么調(diào)帳?



你好,跨年應付帳款漏記,是貸方漏記還是借方漏記呢??
2024 04/28 09:47

84785044 

2024 04/28 10:33
貸方漏記

鄒老師 

2024 04/28 10:33
你好,需要補記相應分錄
借:原材料等科目,貸:應付賬款?

84785044 

2024 04/28 10:34
23年借制造費用貸應付帳款

84785044 

2024 04/28 10:34
原材料已經(jīng)用了沒有了

鄒老師 

2024 04/28 10:34
你好,那就直接這樣補記
借:制造費用,貸:應付賬款?
然后做相應的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

84785044 

2024 04/28 10:35
之前的已經(jīng)結(jié)帳了

鄒老師 

2024 04/28 10:35
你好,那就直接這樣補記
借:制造費用,貸:應付賬款?
然后做相應的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
(是針對這個回復,還有什么疑問嗎)

84785044 

2024 04/28 10:36
做到本月里嗎

鄒老師 

2024 04/28 10:36
你好,是的,是這樣的

84785044 

2024 04/28 10:37
還是用以前年度損益科目

鄒老師 

2024 04/28 10:38
你好,那就直接這樣補記
借:制造費用,貸:應付賬款?
然后做相應的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
如果是涉及到了損益科目,才需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目代替入賬。

84785044 

2024 04/28 10:38
來調(diào)去年利潤分配

鄒老師 

2024 04/28 10:38
你好,那就直接這樣補記
借:制造費用,貸:應付賬款?
然后做相應的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
如果是涉及到了損益科目,才需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目代替入賬。
(是針對這個回復,還有什么疑問嗎)
