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實(shí)務(wù)
問題已解決
費(fèi)用發(fā)票是已經(jīng)調(diào)增在2022年的匯算清繳了,然后,款是23年6月支付的,發(fā)票是23年5月補(bǔ)開的,這個賬務(wù)我在23年5月怎么做賬?



收到發(fā)票時把無票的分錄紅沖,再按發(fā)票入賬。
2024 04/28 10:47

84785036 

2024 04/28 10:48
之前22年要是沒有做這筆無票的分錄呢

玲老師 

2024 04/28 10:51
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。

84785036 

2024 04/28 10:53
除了以前年度損益調(diào)整,還有其他的科目嗎?

玲老師 

2024 04/28 10:54
你好 也可以用未分配利潤?

84785036 

2024 04/28 11:01
好的,謝謝。

玲老師 

2024 04/28 11:01
客氣問題解決,請好評,謝謝。
