當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我2023年5月發(fā)現(xiàn)2022年的累計(jì)折舊多計(jì)提了2萬,2023年的賬我怎么做分錄,才能不用更正2022年的匯算清繳呀



同學(xué),你好
這個(gè)要更正的
2024 04/28 12:07

84785005 

2024 04/28 12:08
一定要更正嗎,不能在2023年的匯算清繳中調(diào)增嗎

小菲老師 

2024 04/28 12:09
同學(xué)你好
你2023.5月的時(shí)候,2022年的匯算清繳還沒有截至

84785005 

2024 04/28 12:10
我做 借管理費(fèi)用 2萬(紅字) 貸累計(jì)折舊2萬(紅字),然后匯算清繳不做調(diào)整? 可以嗎

小菲老師 

2024 04/28 12:21
同學(xué),你好
那你影響2023年的利潤

84785005 

2024 04/28 14:19
同學(xué),你好 那你影響2023年的利潤
是的,所以說這個(gè)方法可行嗎

小菲老師 

2024 04/28 14:20
同學(xué),你好
是可以的
