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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我23年收到發(fā)票,怎么做賬?22年匯算清繳已調(diào)增。



您好,納稅調(diào)增,23年就沖銷暫估,按照收到的發(fā)票金額入賬即可。
2024 04/28 16:19

84785036 

2024 04/28 16:21
是這樣做嗎?

微微老師 

2024 04/28 16:22
暫估 的金額和收到發(fā)票的金額差那么遠(yuǎn)?

84785036 

2024 04/28 16:30
是分成很多家的發(fā)票開進(jìn)來的,而且也有相差的,只是金額不大。

微微老師 

2024 04/28 16:39
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:應(yīng)付賬款
這樣沖銷即可,收到發(fā)票
有差額,差額部分直接沖庫存商品即可,你都納稅調(diào)增了,不走以前年度損益調(diào)整了。

84785036 

2024 04/28 16:50
比如,剛那筆分錄,我應(yīng)該做 借,應(yīng)付賬款-暫估 25800 貸 應(yīng)付賬款25800 ?

微微老師 

2024 04/28 16:52
您好,是滴,是這樣理解的
