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實(shí)務(wù)
問題已解決
麻煩問下,發(fā)票有留底應(yīng)該怎么做賬



您好,這個(gè)的話,不抵扣就可以的呀,然后可以一直留底這個(gè)
2024 04/29 21:36

84785022 

2024 04/29 21:37
已經(jīng)勾選認(rèn)證了的

84785022 

2024 04/29 21:38
多出來的留抵金額應(yīng)該怎么做賬呢

小鎖老師 

2024 04/29 21:38
借 其他流動(dòng)資產(chǎn)? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)

84785022 

2024 04/29 21:48
假如本月銷項(xiàng)稅額80000,進(jìn)項(xiàng)稅額89000,就存在9000的留抵,這整個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做呢

小鎖老師 

2024 04/29 21:49
這個(gè)的話,借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 9000? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅9000

84785022 

2024 04/29 22:01
借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))? ? 89000? ? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))80000? ? ? ? ? ? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 9000? ? ?貸 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 9000

84785022 

2024 04/29 22:01
總的是這樣嗎

小鎖老師 

2024 04/29 22:02
嗯對(duì),這個(gè)是沒錯(cuò)的,沒錯(cuò)

84785022 

2024 04/29 22:06
那下月用這9000抵消應(yīng)該怎么做呢

小鎖老師 

2024 04/29 22:07
下個(gè)月除非是銷項(xiàng)稅多,才可以的,這個(gè)

84785022 

2024 04/29 22:08
嗯嗯,這個(gè)我明白,就是想問下到時(shí)候分錄怎么做

小鎖老師 

2024 04/29 22:09
借? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
