問題已解決
老師好,固定資產(chǎn)折舊完了,要怎么處置



你好!如果你還在繼續(xù)用,不用處理
2024 04/30 09:22

84784987 

2024 04/30 09:26
但是有預(yù)計凈殘值,導(dǎo)致報表和固定資產(chǎn)余額對不上

宋生老師 

2024 04/30 09:29
你好!這個不會的。殘值一直在。只是不計提折舊了

84784987 

2024 04/30 10:16
老師好,把固定資產(chǎn)劃到總公司賬上,要怎么做賬務(wù)處理

宋生老師 

2024 04/30 10:26
你好!這個是做固定資產(chǎn)清理
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理
借:固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?累計折舊
? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準備
貸:固定資產(chǎn)
2.發(fā)生的清理費用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借:銀行存款/原材料等
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

84784987 

2024 04/30 10:51
老師,是無償并到總公司的

宋生老師 

2024 04/30 10:55
你好!差額計入到營業(yè)外支出就行了

84784987 

2024 04/30 10:58
好的,謝謝老師

宋生老師 

2024 04/30 11:00
你好!不用客氣的了
