問題已解決
老師,4月一張銷售發(fā)票開錯了,當(dāng)時紅沖的,可不知道為什么沒紅沖成功,今天發(fā)現(xiàn)了,才做了紅沖,那是不是這張發(fā)票在申報4月增值稅的時候也要正常申報啊



你好,同學(xué)
不用的,直接紅沖在本期,以后申報5月份的,再體現(xiàn)這一筆的
2024 05/02 15:40

84784959 

2024 05/02 15:51
沒明白啊

84784959 

2024 05/02 15:59
也就是說4月開錯的這張發(fā)票銷項稅是正常申報的,到了5月才能以紅沖負數(shù)稅額申報

冉老師 

2024 05/02 16:00
就是說實際5月份紅沖的,紅沖5月份收入,5月份少交稅,不用更正4月份
