問題已解決
老師 供應商給我們公司發(fā)來對賬單 有一筆材料款我們公司沒有付 對方公司顯示付款了 怎么做分錄呢



你好,同學
你們支付的話,沖銷這筆應付賬款
2024 05/04 17:35

84785034 

2024 05/04 18:34
已經對賬確認了? 對方顯示我們付了? 我們就是確認付了 但 我們實際未付 怎么做賬

84785034 

2024 05/04 18:34
我們不用付了? 怎么做分錄

冉老師 

2024 05/04 18:35
做一筆調整即可的,同學

冉老師 

2024 05/04 18:35
借應付賬款
貸主營業(yè)務成本或者以前年度損益調整
