問題已解決
老師,我們給別的公司開了一筆服務費,該怎么做分錄,然后收到他們的這筆款項又該怎么做分錄



借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅?
借:銀行存款
貸:應收賬款
2024 05/05 09:26

84784950 

2024 05/05 09:27
這筆服務費是等同于給我們的一種折扣,開的服務費發(fā)票,也作為應收賬款嗎?

家權老師 

2024 05/05 09:29
你們開票就得做收入哈,除非對方開負數(shù)發(fā)票

84784950 

2024 05/05 09:58
就是按照你發(fā)的分錄做嘛

84784950 

2024 05/05 10:00
我做成,借:其他應收賬款貸:其他業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅
這樣可以嗎?

家權老師 

2024 05/05 10:01
可以的,沖平就是了哈
