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問題已解決

老師 2月份做的 4月份対方把這張票 紅沖了 我要怎么做賬

84785010| 提問時(shí)間:2024 05/06 07:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是嗎?借應(yīng)付賬款 貸,在建工程429020.62 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出12870.62
2024 05/06 07:46
郭老師
2024 05/06 08:14
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn),還需要做一個(gè)借在建工程貸。固定資產(chǎn) 借累計(jì)折舊, 貸管理費(fèi)用 如果已經(jīng)折舊了, 沒有折舊的話,第二個(gè)就不要做了。
郭老師
2024 05/06 08:29
你好,轉(zhuǎn)出之后你需要申報(bào)的附表二二十行里面填寫。
郭老師
2024 05/06 08:32
你好,你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)有余額嗎?如果有余額的話,他也有余額。如果沒有余額,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就是。他寫不了,這個(gè)不清楚,需要問一下你稅務(wù)局。你幾月份開的紅色信息表,在幾月份所屬企業(yè)申報(bào)。
郭老師
2024 05/06 08:41
你好,那就按照上面的來做就可以的。結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2024 05/06 08:50
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12870.62, 哪一個(gè)不會。
郭老師
2024 05/06 08:52
你好,可以的,沒有問題的。
郭老師
2024 05/06 09:02
你好,對的是的,它的發(fā)生額是在代發(fā)。
郭老師
2024 05/06 09:57
可以的,可以這么做的。
郭老師
2024 05/06 11:54
截止到3月份的有嗎?有余額沒有。
郭老師
2024 05/06 11:55
本月生產(chǎn)了多少產(chǎn)品你知道嗎?用多少材料這個(gè)固定嗎?
84785010
2024 05/06 08:12
還沒有轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出了 要怎么做
84785010
2024 05/06 08:28
稅轉(zhuǎn)出了 就不管了嗎 還是要怎么做
84785010
2024 05/06 08:31
填不上去 自動生成過來 那 進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)出里面 有科目余額 怎么辦
84785010
2024 05/06 08:40
進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)都沒有余額
84785010
2024 05/06 08:48
老師 就是我 轉(zhuǎn)出了 下一步不知道要怎么做了
84785010
2024 05/06 08:48
這樣做 對不對我
84785010
2024 05/06 08:51
老師 看一下 我發(fā)給你的分錄 做的對嗎
84785010
2024 05/06 09:02
進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出在貸方嗎
84785010
2024 05/06 09:55
銷售貨物流用的包裝盒子 算銷售費(fèi)用可以嗎
84785010
2024 05/06 11:52
老師 我 4月份 賬還沒有做 什么都沒有 現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)J 讓我給個(gè)庫存明細(xì)表 我要造一個(gè) 入庫明細(xì) 原材料還沒有呢 都沒有原材料發(fā)票 人工 還有制造費(fèi)也沒有 我要怎么造一個(gè)庫存明細(xì)
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