問題已解決
郭老師我在問您一下,我的個稅返還收入在增值稅申報表內(nèi)都需要填哪張表啊



一般納稅人的附表1
6%
一般計稅里面填寫
2024 05/06 11:42

郭老師 

2024 05/06 11:43
然后在附表3第3行第1列加稅合計填寫。

84785011 

2024 05/06 11:45
未開票金額那欄,不含稅的銷售額對吧,我們沒有收入我一直都沒填過這表

84785011 

2024 05/06 11:47
附表三自動帶出來了,其他就不用管了是吧。我認(rèn)證點進(jìn)項,也自動取數(shù)了。留底稅額這月6000多。

郭老師 

2024 05/06 11:53
對的是的,是這么做的。

郭老師 

2024 05/06 11:53
你看下是正確的吧,是正確的話就不需要再填寫了。

84785011 

2024 05/06 13:38
附表三是價稅合計金額,自動取數(shù)的。主表一銷項有一點稅額,進(jìn)項稅額大,留底6000多。沒有別的數(shù)據(jù)了。這樣就沒問題了唄。

郭老師 

2024 05/06 13:39
是的對的,申報提交就可以的。

84785011 

2024 05/06 14:02
那我做的憑證就是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額

郭老師 

2024 05/06 14:09
的對的是的對的是的對的。

84785011 

2024 05/06 14:16
非常謝謝老師,我明白了。

郭老師 

2024 05/06 14:19
不用客氣
工作愉快
