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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問23年度暫估的成本費(fèi)用,24年5月31日前才收到發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?



同學(xué)你好
你是什么時候申報匯算清繳的呢
2024 05/06 11:51

84785045 

2024 05/06 13:47
計劃5月22日做匯算清繳

樸老師 

2024 05/06 13:48
同學(xué)你好
最好是收到發(fā)票再做匯算清繳
這樣不用調(diào)增

84785045 

2024 05/06 13:57
老師,請問收到是專票,可以在24年度抵扣嗎?分錄怎么做

樸老師 

2024 05/06 14:01
同學(xué)你好
這個可以的
暫估的本來就是不含稅的
原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按藍(lán)字發(fā)票做分錄
