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你好老師,那個紅沖無票收入我怎么做賬



您好,這個按照未開票收入做負數(shù)
2024 05/07 09:29

84784972 

2024 05/07 09:32
就是我做賬是貸:維修收入負數(shù)
應(yīng)交稅費? 應(yīng)交增值稅銷項稅額負數(shù)

84784972 

2024 05/07 09:32
那借啥呀

東老師 

2024 05/07 09:33
您開始無票收入,你沒有做賬嗎?

84784972 

2024 05/07 09:33
那我申報納稅的時候也是填寫負數(shù)是嗎

東老師 

2024 05/07 09:33
對,也是按照負數(shù)來申報的

84784972 

2024 05/07 09:34
做了,但是很多無票收入

84784972 

2024 05/07 09:34
得要紅沖778萬無票收入

東老師 

2024 05/07 09:34
是的,所以做未開票收入做負數(shù)

84784972 

2024 05/07 09:35
那借方是啥呀?

東老師 

2024 05/07 09:35
比如說沒有收錢,借方就是應(yīng)收賬款

84784972 

2024 05/07 09:35
我當時收錢的時候做賬不是支付寶就是銀行要不就是現(xiàn)金

東老師 

2024 05/07 09:36
那借方就是現(xiàn)金或者支付寶科目
