問題已解決
老師 新接手的一家公司 固定資產(chǎn)折舊存在差額 需要怎么辦呢



冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué),本期直接做一筆補(bǔ)差額就可以了
2024 05/07 10:19

84784952 

2024 05/07 10:20
怎么做呢 老師

冉老師 

2024 05/07 10:20
是多計(jì)提了,還是少計(jì)提了

84784952 

2024 05/07 10:22
這是從代賬公司新接過來的賬 建賬時(shí)固定資產(chǎn)借方余額1238938.05 累計(jì)折舊334778.77

84784952 

2024 05/07 10:22
我就按這個(gè)期初數(shù)據(jù)建賬的 折舊了一個(gè)月了。 這個(gè)月是第二個(gè)月

冉老師 

2024 05/07 10:23
老師建議這么操作,按照現(xiàn)有的賬面價(jià)值,剩余年限重新計(jì)算折舊

冉老師 

2024 05/07 10:23
以前的不用管了,同學(xué)

84784952 

2024 05/07 10:24
可是我期初已經(jīng)有數(shù)據(jù)了。 咋辦?

冉老師 

2024 05/07 10:26
期初按照賬面價(jià)值錄入固定資產(chǎn),可以做個(gè)Excel臺(tái)賬登記

84784952 

2024 05/07 10:27
是不 我在錄入固定資產(chǎn)卡片時(shí) 按期初原值-折舊。 作為現(xiàn)在的原值

冉老師 

2024 05/07 10:28
是不 我在錄入固定資產(chǎn)卡片時(shí) 按期初原值-折舊。 作為現(xiàn)在的原值
是的,同學(xué)

84784952 

2024 05/07 10:28
謝謝老師

冉老師 

2024 05/07 10:28
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快

84784952 

2024 05/07 10:41
老師 期初固定資產(chǎn)原值已經(jīng)錄入了。 現(xiàn)在還是不對(duì)的

冉老師 

2024 05/07 10:43
按照凈值錄入系統(tǒng),相當(dāng)于購買一個(gè)新資產(chǎn),開始計(jì)提

84784952 

2024 05/07 10:44
關(guān)鍵現(xiàn)在已經(jīng)錄入了啊 2月就錄入了

84784952 

2024 05/07 10:45
這個(gè)差額要怎么處理?

冉老師 

2024 05/07 10:45
2月份錄入,開始2月份開始折舊,不要錄入累計(jì)折舊科目

84784952 

2024 05/07 10:46
現(xiàn)在早已經(jīng)錄入了。 做了兩個(gè)月賬了。 差額可以處理嗎?

冉老師 

2024 05/07 10:47
這個(gè)是系統(tǒng)提示,不能直接處理的,要反結(jié)賬過去重新錄入

84784952 

2024 05/07 10:48
從建賬開始就要改嗎?

冉老師 

2024 05/07 10:49
是的,應(yīng)該是2月份調(diào)回去的,你們2月份錄入的吧
