問題已解決
小天老師在嗎?麻煩咨詢下



朋友您好,感謝信任,在線的
2024 05/08 10:09

84784999 

2024 05/08 10:14
老師,5月份的企業(yè)所得稅年度匯算填報,為什么我23年底資產(chǎn)負債表是負數(shù)的,可填表卻顯示要交稅,很奇怪啊,填負數(shù)填不進去,怎么回事呢

廖君老師 

2024 05/08 10:18
朋友您好,23年底資產(chǎn)負債表是負數(shù),這是我們列示負債表時沒有重分類哇,往來科目重分錄的總結(jié)一會我寫在下面哈
2.我們的利潤總額為正要交所得稅,是有調(diào)稅調(diào)增了么,您看A105000表調(diào)增了多少,調(diào)整后稅法的利潤為正了要交所得稅的
資產(chǎn)負債表中可能存在重分類的科目有:應收賬款與預收賬款;應付賬款與預付賬款;其他應收款與其他應付款?
“應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列;??
“預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;??
“應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;??
“預付款項”=根據(jù)應付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)+預付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列;??
“其他應收款”=根據(jù)其他應收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列;??
“其他應付款”=根據(jù)其他應收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。

84784999 

2024 05/08 15:17
不好意思老師 這么久才看 我把22年及23年的報表發(fā)你幫看看 要怎么做?我看到稅局的申報表中A105000調(diào)增好像是在幾百元哦

84784999 

2024 05/08 15:18
這是22年的和23年的

84784999 

2024 05/08 15:22
還有第四張 傳不上去 是23年12月的利潤表

84784999 

2024 05/08 15:28
老師 現(xiàn)在急著交5月的匯算表 可以怎么調(diào)賬嗎?

廖君老師 

2024 05/08 15:32
朋友您好,圖3是23年負債表,我看負債表沒有負數(shù)呀
我們22和23年都是虧的,要交所得稅就是有納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增了多少呀

84784999 

2024 05/08 15:38
看不是很清楚啊 圖1是23年的資產(chǎn)負債表 圖2是23年的利潤表 圖3是稅局的 A105000的顯示數(shù)據(jù)

84784999 

2024 05/08 15:40
不是都還在虧損嗎 不明白怎么還要交稅 要交3千多哦 這樣老板不得罵死我要我賠啊 嗚嗚

廖君老師 

2024 05/08 15:41
朋友您好,23年利潤表看本年是盈利的,我們季度預繳時是不是交過所得稅了呀,
本次匯繳是要退稅么,我看這個像要退稅,利潤表有點模糊沒太看清楚

84784999 

2024 05/08 15:43
沒有交過稅 就是平時開的增值稅專票交的稅 其他都是未達到30萬免交增值稅

84784999 

2024 05/08 15:44
老師 可以加您**嗎?或者我們遠程您可以看看我的賬

84784999 

2024 05/08 15:46
這是稅局表格顯示的

廖君老師 

2024 05/08 15:47
哦哦,我看會計利潤累計虧846,截圖的調(diào)增才364,這個不會補稅呀,那個A100000表能不能截圖一起看下呀

84784999 

2024 05/08 16:04
是這個表嗎?老師

84784999 

2024 05/08 16:09
可能不清楚啊 拍給您看看

廖君老師 

2024 05/08 16:09
朋友您好,我找到原因了,截止22年會計利潤累計虧109563.96,但匯繳時調(diào)整了,只虧31426.75.所以我們要交所得稅了

84784999 

2024 05/08 16:10
您幫忙看看 老師

84784999 

2024 05/08 16:11
這些數(shù)據(jù)都是按利潤表填的 有些是他自動出來的 不能更改

84784999 

2024 05/08 16:13
老師 我要出去一下 晚上在和您聯(lián)系 可以加電話嗎?

廖君老師 

2024 05/08 16:13
朋友您好,就是稅法虧損和會計利潤不一樣,要補稅的,
是的,有些數(shù)是自帶的,不能改,

84784999 

2024 05/08 16:16
什么意思啊老師 就是要交稅嗎

廖君老師 

2024 05/08 16:20
朋友您好,是的,要交稅的,申報表沒錯
是這樣的,我們自已賬上顯示虧了,但稅法上我們累計到23年末是不虧的,要交所得稅
