問題已解決
請問老師,我公司賣的庫存商品,只有銷項,沒有進項,月末是這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 貸:應交稅費—未交增值稅



借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅非應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅。正規(guī)的是做這個。
2024 05/08 10:29

84785039 

2024 05/08 10:31
謝謝老師,我3月份忘了做結(jié)轉(zhuǎn)這一步分錄,4月份可以補寫上月這一步結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 

2024 05/08 10:32
可以的,可以補上的
