問題已解決
4月份的進項已經(jīng)抵扣了的,后面發(fā)生銷售折扣對方給我們開了90萬含稅價格紅字發(fā)票,現(xiàn)在要怎么做呀



借:原材料等 負數(shù)
貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應付賬款-負數(shù)
2024 05/08 14:29

84785045 

2024 05/08 14:31
那申報表也需要填轉(zhuǎn)出是吧

家權(quán)老師 

2024 05/08 14:36
是的,在附表2第20行填報

84785045 

2024 05/08 14:39
那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候進項轉(zhuǎn)出需要在借方結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

家權(quán)老師 

2024 05/08 14:45
不需要把那個金額結(jié)轉(zhuǎn)平的

84785045 

2024 05/08 14:48
對方之前正常發(fā)票金額是一張一百多萬的,但是紅沖只是里面的一部分金額,那紅沖發(fā)票金額在哪里打印,發(fā)票查詢里面還是之前一百多萬的金額,電子發(fā)票

家權(quán)老師 

2024 05/08 14:50
需要對方發(fā)送那個發(fā)票給你的,沒法直接下載

84785045 

2024 05/08 14:57
這種截圖行不行

家權(quán)老師 

2024 05/08 14:59
不可以的,需要對方發(fā)送ofd格式文檔,跟藍字發(fā)票一樣的
