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問題已解決

4月份的進項已經(jīng)抵扣了的,后面發(fā)生銷售折扣對方給我們開了90萬含稅價格紅字發(fā)票,現(xiàn)在要怎么做呀

84785045| 提問時間:2024 05/08 14:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù)
2024 05/08 14:29
84785045
2024 05/08 14:31
那申報表也需要填轉(zhuǎn)出是吧
家權(quán)老師
2024 05/08 14:36
是的,在附表2第20行填報
84785045
2024 05/08 14:39
那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候進項轉(zhuǎn)出需要在借方結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
家權(quán)老師
2024 05/08 14:45
不需要把那個金額結(jié)轉(zhuǎn)平的
84785045
2024 05/08 14:48
對方之前正常發(fā)票金額是一張一百多萬的,但是紅沖只是里面的一部分金額,那紅沖發(fā)票金額在哪里打印,發(fā)票查詢里面還是之前一百多萬的金額,電子發(fā)票
家權(quán)老師
2024 05/08 14:50
需要對方發(fā)送那個發(fā)票給你的,沒法直接下載
84785045
2024 05/08 14:57
這種截圖行不行
家權(quán)老師
2024 05/08 14:59
不可以的,需要對方發(fā)送ofd格式文檔,跟藍字發(fā)票一樣的
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