問題已解決
老師,匯算不是月底申報嘛,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多交了幾十塊錢,怎么操作



您好,為什么會多交了?是你的數(shù)據(jù)填錯了嗎
2024 05/08 18:47

84784952 

2024 05/08 18:49
工資數(shù)據(jù)那一欄沒填,導致發(fā)生的福利費調增交稅

劉艷紅老師 

2024 05/08 18:51
去窗口申請退稅就可以了

84784952 

2024 05/08 18:51
那是不是需要先作廢申報

84784952 

2024 05/08 18:52
退費需要帶上什么資料麻煩不

劉艷紅老師 

2024 05/08 18:52
全都在窗口處理就可以了,更正下就行

84784952 

2024 05/09 12:21
然后申請退費那

84784952 

2024 05/09 12:24
老師,員工在單位1勞動關系,申報工資社保,單位2打入應發(fā)工資,讓1開票,抵扣貨款,那是應發(fā)還是是發(fā)金額開票呢

劉艷紅老師 

2024 05/09 12:26
單位1開票給單位2就可以了

84784952 

2024 05/09 12:28
貨款抵扣工資嘛,應收賬款抵扣其他應付款—公司嗎,那是實發(fā)還是應發(fā)金額了

劉艷紅老師 

2024 05/09 13:01
這個按實發(fā)來抵扣的

84784952 

2024 05/09 16:06
老師,增值稅結轉,只有進項月底需要結轉嘛

劉艷紅老師 

2024 05/09 16:08
是的,月底的時候結轉

84784952 

2024 05/09 16:10
我的意思沒有銷項,只有成本啊

劉艷紅老師 

2024 05/09 16:12
那你不用勾選就可以了

84784952 

2024 05/09 16:12
也要結轉嘛,一般納稅人不是有銷項,沒有進,或者有銷有進,需要結轉嘛,沒有銷項,只有進也要結轉嘛

劉艷紅老師 

2024 05/09 16:14
不用結轉,計入待認證這個就可以了
