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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年把其他業(yè)務(wù)收入_利息收入計(jì)入到貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息收入負(fù)數(shù)了,沒有交稅,今年開了發(fā)票,這個(gè)賬怎么調(diào)



借利潤分配,未分配利潤
貸、其他業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi)。
2024 05/09 13:02

84784982 

2024 05/09 13:02
不用以前年度損益調(diào)整嗎,那個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用不用管他嗎

郭老師 

2024 05/09 13:04
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,把利潤分配未分配利潤改成以前年度損益調(diào)整。財(cái)務(wù)費(fèi)用不就是用了這個(gè)科目來代替了嗎

84784982 

2024 05/09 13:52
借以前年度損益調(diào)整
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅最終是這樣對(duì)吧

郭老師 

2024 05/09 14:11
是的對(duì)的,是這么做的

84784982 

2024 05/09 14:13
謝謝老師,真棒

郭老師 

2024 05/09 14:14
不用客氣,工作愉快。
