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問(wèn)題已解決

老師:上個(gè)月計(jì)提增值稅及附加費(fèi)金額比實(shí)際申報(bào)繳納的金額多,這樣情況怎么外理

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/09 20:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,原分錄沖回,再做正確金額的分錄就好,這是最簡(jiǎn)單的方法,沒(méi)有之一,
2024 05/09 20:55
84785035
2024 05/09 21:06
不太理解,意思是做一筆負(fù)數(shù)的分錄,然后再做一筆正確的分錄?
廖君老師
2024 05/09 21:07
您好,是的,這是最簡(jiǎn)單的,也不用計(jì)算差額
84785035
2024 05/09 21:09
摘要是寫(xiě)沖銷(xiāo)x年x月×日x號(hào)憑證?
廖君老師
2024 05/09 21:12
您好,是的,就是這們做分錄的
84785035
2024 05/09 21:19
然后正確的分錄摘要就寫(xiě)更正x年x月x日x號(hào)憑證?
廖君老師
2024 05/09 21:22
您好,可以的,清晰明了,
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