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問題已解決

老師,在今年開的專用發(fā)票是去年的費(fèi)用且全額做的費(fèi)用,在今年抵扣了增值稅了,請問去年計(jì)入費(fèi)用部分的稅金還要在23年匯算調(diào)整嗎?

84785003| 提問時(shí)間:2024 05/10 09:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好; 是的; 你要把進(jìn)項(xiàng)稅提現(xiàn)出來; 去走以前年度損益調(diào)整 去沖之前費(fèi)用??
2024 05/10 09:06
84785003
2024 05/10 09:12
老師,在今年做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)貸利潤分配未分配,然后去年的匯算清繳需不需要調(diào)增?
meizi老師
2024 05/10 09:12
你好; 對的; 要調(diào)整; 正常你的費(fèi)用多做了; 要調(diào)整? ?
84785003
2024 05/10 09:14
不是說調(diào)表不調(diào)帳,調(diào)了去年的表,在今年調(diào)賬?
84785003
2024 05/10 09:14
最后利潤表能對起來嗎?
meizi老師
2024 05/10 09:15
你好; 你賬上也得調(diào)整; 你要把進(jìn)項(xiàng)稅體現(xiàn)出來沖之前費(fèi)用 ; 你賬上調(diào)整了; 然后去報(bào)年報(bào)。??
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