問題已解決
去年暫估了成本,今年紅沖,賬務(wù)處理怎么做



你好,這個拿到發(fā)票了嗎?
2024 05/10 09:43

84784963 

2024 05/10 09:44
沒拿到,去年直接做的主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估

東老師 

2024 05/10 09:45
借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

84784963 

2024 05/10 09:46
如果拿到一部分發(fā)票,需要賬務(wù)處理嗎

東老師 

2024 05/10 09:46
對應(yīng)部分,借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),再按照發(fā)票做賬就成

84784963 

2024 05/10 09:49
借主營業(yè)務(wù)成本-暫估負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù),然后按主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)付賬款入賬?那不是入到今年了嗎

東老師 

2024 05/10 09:51
今年一負(fù)一正沒有金額變化的。

84784963 

2024 05/10 09:54
可以發(fā)票直接附在后面,不做賬務(wù)處理嗎

東老師 

2024 05/10 09:55
最好還是按照我說的這么做
