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實(shí)務(wù)
問題已解決
想問一下,匯算清繳的時候計提的費(fèi)用還沒回票,也確認(rèn)后期都不回票了,那怎樣做賬



賬務(wù)不用調(diào)整,匯算時做調(diào)增
2024 05/10 11:39

84784976 

2024 05/10 11:43
那如果這個計提不真實(shí)存在了,當(dāng)時因為費(fèi)用不夠,先計提這個數(shù),匯算清繳前這筆計提的費(fèi)用都沒發(fā)生呢?那怎樣做分錄

84784976 

2024 05/10 11:49
第一個問題,你說賬戶不用處理,但我賬不平
我當(dāng)時計提時
借:運(yùn)輸費(fèi)? 1100
貸:其他應(yīng)付款-計提費(fèi)用
? 已付款,付款時分錄
借:其他應(yīng)付款-公司名字
貸:銀行存款
那其他應(yīng)付款的明細(xì)賬不行啊。我要再寫一個互沖明細(xì)的科目嗎

文文老師 

2024 05/10 11:53
再做分錄
借:其他應(yīng)付款-計提費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款-公司名字

84784976 

2024 05/10 11:54
那第二個問題怎樣處理?

文文老師 

2024 05/10 11:56
再寫一個互沖明細(xì)的科目,即上述分錄
