問題已解決
固定資產(chǎn)折舊折結(jié)束了怎么處理?



您好, 固定資產(chǎn)還在使用的話 就不用處理
2024 05/10 12:23

84785003 

2024 05/10 12:24
我折舊都折多了好幾萬,今天才發(fā)現(xiàn)怎么辦

東老師 

2024 05/10 12:24
按照您多折舊的部分沖銷就成

84785003 

2024 05/10 12:24
分錄怎么寫

84785003 

2024 05/10 12:25
附件資產(chǎn)負載表的折舊表怎么更正?從前幾個月開始更正?

東老師 

2024 05/10 12:25
您是本年度多計提折舊了嗎

84785003 

2024 05/10 12:27
這個資產(chǎn)折舊表怎么更正?前面幾個月都是錯的

東老師 

2024 05/10 12:27
比如說多折舊了,借管理費用折舊負數(shù) 貸累計折舊負數(shù)

84785003 

2024 05/10 12:31
這個資產(chǎn)折舊表怎么更正?前面幾個月都是錯的

東老師 

2024 05/10 12:34
就是按照我說的這么做,然后生成財務(wù)報表就行了

84785003 

2024 05/10 12:35
附件折舊表不管它

東老師 

2024 05/10 12:37
對,那不用管,把多計提的折舊沖銷就成
