問題已解決
你好,有個問題,請問外貿(mào)出口退稅的金額,需要在增值稅主表免抵退應(yīng)退稅額15欄或者是附表二25欄期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣的金額填寫嗎?



您好,如果退稅的話,這個地方,15欄,需要寫這個金額
2024 05/10 13:52

84785013 

2024 05/10 13:56
但是是主表是灰色,我是外貿(mào)企業(yè),需要在附表那填寫才會自動過渡去

小鎖老師 

2024 05/10 13:57
對,先填寫附表,然后自動帶出來的

84785013 

2024 05/10 14:59
填寫哪里附表

小鎖老師 

2024 05/10 15:01
附表二,進項稅那個

84785013 

2024 05/10 15:05
哪一欄啊

小鎖老師 

2024 05/10 15:06
你好,填在26欄。那個欄次

84785013 

2024 05/10 15:08
26欄不是填寫本期也就是4月認(rèn)證的嗎?4月認(rèn)證是16份還沒有申報退稅

84785013 

2024 05/10 15:09
我是3月勾選,4月去退稅的是多應(yīng)3月勾選退稅

小鎖老師 

2024 05/10 15:10
你是3月勾選的話,4月份申報,就是前期抵扣那個位置,25欄次就行

84785013 

2024 05/10 15:11
所以是按我意思是在25欄填寫,是嗎?

小鎖老師 

2024 05/10 15:11
嗯對,是這個意思的了

84785013 

2024 05/10 15:12
但是我的主表也沒有顯示哦

小鎖老師 

2024 05/10 15:13
下邊呢,32行那個欄次的地方

84785013 

2024 05/10 15:18
也沒有反應(yīng)啊

小鎖老師 

2024 05/10 15:19
那等于說,現(xiàn)在還是應(yīng)退稅額少一塊?

84785013 

2024 05/10 15:24
主表15欄是沒有顯示

小鎖老師 

2024 05/10 15:26
但是這個我看金額,不影響你申報數(shù)據(jù)啊,我看
