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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們是個(gè)體戶4月調(diào)整為查賬征收,4月份對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)了二月和三月的工資,這種情況怎么做賬務(wù)處理?



同學(xué),你好
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
2024 05/10 16:05

84784997 

2024 05/10 16:10
老師,從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款到老板的私人賬戶,怎樣做賬

小菲老師 

2024 05/10 16:18
同學(xué),你好
是什么款項(xiàng)?借款嗎

84784997 

2024 05/10 16:24
老師,轉(zhuǎn)款用于買施工用的材料,

84784997 

2024 05/10 16:25
不需要對(duì)方開票的

小菲老師 

2024 05/10 16:28
同學(xué),你好
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
掛在賬上

84784997 

2024 05/10 16:33
老師,這樣是要?dú)w還的嗎?一直掛在賬上沒問題嗎?

84784997 

2024 05/10 16:33
這樣算借款是嗎?

小菲老師 

2024 05/10 17:33
同學(xué),你好
沒有發(fā)票,就只能掛著

84784997 

2024 05/10 17:36
這樣長(zhǎng)時(shí)間會(huì)收個(gè)人所得稅嗎?

84784997 

2024 05/10 17:37
不做借款還有其他方法嗎?

小菲老師 

2024 05/10 17:50
同學(xué),你好
超過1年,會(huì)要求按照分紅繳納個(gè)稅
