問題已解決
審計發(fā)現(xiàn)23年6月這張憑證應該做到以前年度損益調整,6月憑證已經結賬了,現(xiàn)在想調在23年12月,分錄該如何編



借利潤分配,未分配利潤貸固定資產清理。紅沖這個。
2024 05/10 17:35

84785046 

2024 05/10 17:37
老師,是營業(yè)外支出應該做到以前年度損益調整

郭老師 

2024 05/10 17:37
企業(yè)會計準則適用以前年度損益調整,如果是小企業(yè),會計準則用利潤分配,未分配。

84785046 

2024 05/10 17:41
老師,這樣調對嗎

郭老師 

2024 05/10 17:42
借以前年度損益調整貸固定資產清理
第一個改這個。

84785046 

2024 05/10 17:46
老師是營業(yè)外支出應該做到以前年度損益調整

84785046 

2024 05/10 17:47
不是固定資產清理這個科目做錯

郭老師 

2024 05/10 17:48
然后你再做一個正確的借固定資產清理貸,以前年度損益調整不就行了。
