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我們賣產(chǎn)品給客戶,然后留樣,留樣視同銷售,那在申報表里在哪里填寫銷項稅額



同學,你好
申報表截圖一下
2024 05/11 09:08

84784984 

2024 05/11 09:17
這個是附表一

小菲老師 

2024 05/11 09:18
同學,你好
填在未開具發(fā)票里面

84784984 

2024 05/11 09:22
那沒有主營業(yè)務收入,只需填稅額嗎?

小菲老師 

2024 05/11 09:26
同學,你好
銷售額也要填的

84784984 

2024 05/11 09:40
那盤虧是庫存盤虧,借銷售費用168940.32,貸庫存商品,149670.97,銷項稅額19269.35填貸方的兩個數(shù)字嗎?那申報表的金額不就是比利潤表的多了嗎?

小菲老師 

2024 05/11 09:43
同學,你好
對,增值稅申報表和利潤表是不一致

84784984 

2024 05/11 09:46
那么銷售額就填庫存商品,銷項稅額就填在未票數(shù)據(jù)那里、

84784984 

2024 05/11 09:48
老師,還有盤虧為什么也有銷項稅,我有點不太懂,

小菲老師 

2024 05/11 09:48
同學,你好
嗯嗯,是的

84784984 

2024 05/11 10:57
盤虧不是合理損耗,全部進費用嗎?為什么有銷售稅?

小菲老師 

2024 05/11 10:59
同學,你好
盤虧,進項稅額轉(zhuǎn)出

小菲老師 

2024 05/11 10:59
視同銷售,是做銷項
