問題已解決
老師,我想問一下22年我司收到一張進項專票,當(dāng)時已經(jīng)入賬抵扣,24年客戶說要紅沖開普票,如果客戶紅沖了發(fā)票,我們要回去更正22年的所得稅匯算嗎



同學(xué)你好做跨年調(diào)整的就可以
2024 05/11 11:16

84785027 

2024 05/11 11:17
那要怎么做賬務(wù)處理,當(dāng)時我們也出庫了

樸老師 

2024 05/11 11:24
同學(xué)你好
是什么會計準則呢

84785027 

2024 05/11 11:25
小企業(yè)會計

樸老師 

2024 05/11 11:27
同學(xué)你好
借利潤分配未分配利潤
貸進項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)付賬款等科目
貸利潤分配未分配利潤

84785027 

2024 05/11 11:28
不用回去更正所得稅了是嗎

樸老師 

2024 05/11 11:32
嗯
這個不需要回去更正
