問題已解決
老師 我看以前會計做了這個 進項稅額轉出貸方余額說明什么哇?這個科目最終是怎么處理的的哇?



說明你們之前有認證的進項,不允許抵扣。他轉出了。
2024 05/13 08:22

郭老師 

2024 05/13 08:23
借應交稅費應交增值稅進項轉出,
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

84785017 

2024 05/13 08:29
她這個進項稅額轉出貸方貸方余額其實就是 還沒有交的增值稅是不是哇?

郭老師 

2024 05/13 08:29
不是沒有交的,是你之前認證了,需要進項轉出,不允許抵扣的。

84785017 

2024 05/13 08:32
她這個余額就一直掛起嗎?應該怎么處理比較好呢

郭老師 

2024 05/13 08:32
可以轉出到轉出,未交增值稅也可以一直掛著,就像你的進項銷項一樣。

84785017 

2024 05/13 08:40
老師,轉出到轉出是用這個分錄嗎? 借應交稅費應交增值稅進項轉出,
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

郭老師 

2024 05/13 08:41
是的對的是的是的。

84785017 

2024 05/13 08:41
這樣我未交增值稅在貸方就表示增加了是不?

郭老師 

2024 05/13 08:42
對的是的,因為這個是不允許抵扣的呀。

84785017 

2024 05/13 08:42
這個8426.26的金額是10225.61%2b10605.35-12404.40=8426.56 意思是我未交的增值稅進項是8426.56元 把這一筆12404.40進項稅額轉出是減下了的呢

郭老師 

2024 05/13 08:44
銷項減進項加進項轉出,按照這個來的。

84785017 

2024 05/13 08:58
應交稅費應交增值稅進項轉出,目前余額在貸方 轉出到轉出到未交增值稅那個科目,個分錄意思是我還要交稅是不 我沒懂起

郭老師 

2024 05/13 09:01
你好,就是結轉了他沒有余額。你的進項銷項結轉嗎?你平時不結轉,

84785017 

2024 05/13 09:11
月末的時候要結轉進項稅金 和結轉未交增值稅 我在進項稅額轉出這個貸方余額卡起了 有點懵

郭老師 

2024 05/13 09:14
你好,你讓他沒有余額不就是他在借方
進項
在借方讓他沒有余額再貸方
然后轉出未交增值稅,在借方
借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅,
貸應交稅費應交增值稅進項。讓誰沒有余額,誰在相反的方向。另一個科目就是轉出未交增值稅,還不理解嗎?
