問題已解決
老師 小規(guī)模公司,注冊資金沒有實繳,但是之前的會計把認(rèn)繳的注冊資金做賬到實收資本了,現(xiàn)在要調(diào)整,怎么處理呢?



你好,需要做一筆負(fù)數(shù)更正
2024 05/13 15:10

84784984 

2024 05/13 15:11
用以前年度損益調(diào)整科目嗎?分錄怎么寫呢?

高輝老師 

2024 05/13 15:14
不用以前年度損益,以前是做其他應(yīng)收了嗎
借:其他應(yīng)收款? ?負(fù)數(shù)
貸:實收資本? 負(fù)數(shù)

84784984 

2024 05/13 15:16
以前的財務(wù)做的是
借:固定資產(chǎn)
貸:實收資本

84784984 

2024 05/13 15:16
以前的財務(wù)報表有報送過稅務(wù)系統(tǒng),現(xiàn)在做調(diào)整需要什么憑證嗎?

高輝老師 

2024 05/13 15:18
固定資產(chǎn)沒有實際過戶,或者給公司么

84784984 

2024 05/13 15:18
都不存在固定資產(chǎn),不知道之前的會計為什么放固定資產(chǎn)科目

高輝老師 

2024 05/13 15:21
也沒有計提折舊吧

84784984 

2024 05/13 15:22
沒有 都不存在固定資產(chǎn)

高輝老師 

2024 05/13 15:24
那做分錄,不涉及損益,不調(diào)整以前年度損益
借:固定資產(chǎn)? 負(fù)數(shù)
貸:實收資本? 負(fù)數(shù)

84784984 

2024 05/13 15:25
這張憑證也不需要什么證明材料對嗎?

高輝老師 

2024 05/13 15:32
寫個情況說明,讓財務(wù)負(fù)責(zé)人和老板批下吧

84784984 

2024 05/13 15:56
好的 感謝老師

高輝老師 

2024 05/13 15:58
不客氣,祝工作愉快
