問題已解決
23年11月月份稅局說一個供應商異常,需要我們進項轉出23元,申報做了轉出,但是沒做帳,現(xiàn)在應該怎么做呢



你好同學,你賬需要進項稅轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進)
2024 05/13 16:59

84784961 

2024 05/13 17:01
23年11月增值稅申報已經(jīng)轉出了,會計沒做相關憑證,現(xiàn)在補在幾月份呢

小黃老師 

2024 05/13 17:06
你好同學,你就補再這個月就行了,你最后 再檢查一下,最終的余額都是對的嗎
