當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問勞務(wù)派遣開差額發(fā)票,企業(yè)所得稅按全額申報,還是差額部分申報



你好,企業(yè)所得稅沒有差額交稅一說,都是全額上報。
2024 05/14 13:39

84785021 

2024 05/14 13:40
我開票1萬,扣除額9000。利潤1000,那是按多少金額申報工資

84785021 

2024 05/14 13:41
那是按多少金額申報企業(yè)所得稅收入

郭老師 

2024 05/14 13:41
你好,這個扣除額9000都是工資的嗎?如果是的話,按照這個來。

84785021 

2024 05/14 13:44
對,都是工資。那是9000元申報個稅,1萬元申報企業(yè)所得稅收入?

郭老師 

2024 05/14 13:45
你需要扣除增值稅的,1萬除以1.05,按照這個來

84785021 

2024 05/14 13:48
9523元申報企業(yè)所得稅收入?

郭老師 

2024 05/14 13:49
是的,對的,是這么做的。然后你成本的時候填寫的是9000÷1.05。

84785021 

2024 05/14 13:51
扣除額為什么還要除以1.05

郭老師 

2024 05/14 13:53
你好,因?yàn)槎际前凑詹缓惖难?,你賬上不是這么做的嗎?你賬上借銀行放款1萬,貸主營業(yè)務(wù)收入1萬除以1.05,
應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅1萬/1.05×5%。
借主營業(yè)務(wù)成本以9000÷1.05,
應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅9÷1.05,
貸應(yīng)付職工薪酬工資。然后你交增值稅是根據(jù)這個貸方減去借方之后的呀。

84785021 

2024 05/14 13:57
我是問怎么報稅

郭老師 

2024 05/14 14:15
收入填寫的是10,000÷1.05成本填寫的是9000/1.05
