問題已解決
本公司有一張進項發(fā)票已抵扣,跨月后對方?jīng)_紅重開發(fā)票,稅額減少,怎么申報本公司增值稅?



你好!這個沒事,正常讀入銷項,如果你本月總的銷售超過了紅沖的就會要交稅,如果沒有超過負(fù)數(shù)可能要嗯上門申報。
2024 05/15 08:22

84785029 

2024 05/15 08:22
沖銷當(dāng)月沒有開票的情況呢?

宋生老師 

2024 05/15 08:23
你好,,你是說沖減未開票的收入嗎?

84785029 

2024 05/15 08:23
意思是我本來這個月是0票收入申報的,收到對方紅沖的發(fā)票,原發(fā)票進項已抵扣了

宋生老師 

2024 05/15 08:24
你好,這個你是做進項轉(zhuǎn)出就好了

84785029 

2024 05/15 08:27
這樣是不是要繳納差額的那部分增值稅?

宋生老師 

2024 05/15 08:28
你好!是的。就是這樣

84785029 

2024 05/15 08:39
我手上有未抵扣的進項 可以在本月做進項認(rèn)證去抵扣“進項轉(zhuǎn)出”這部分嗎?

宋生老師 

2024 05/15 08:42
你好!可以的,可以抵減

84785029 

2024 05/15 08:52
明白了,謝謝老師

宋生老師 

2024 05/15 08:53
你好!不用客氣的了
