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23年12月份暫估了一筆成本5萬,本來是23年的成本,說要24年初支付款項(xiàng)開具發(fā)票的,然后一直到現(xiàn)在都沒有支付取得發(fā)票,現(xiàn)在直接紅沖掉就可以嗎?23年分錄是借:銷售費(fèi)用5W,貸:應(yīng)付賬款5W ,現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做呢

84785041| 提問時(shí)間:2024 05/15 09:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
2024 05/15 09:28
84785041
2024 05/15 09:32
不是直接紅沖前面的費(fèi)用嗎?借:銷售費(fèi)用負(fù)5W,貸:應(yīng)付賬款負(fù)5W
郭老師
2024 05/15 09:33
是的是的,不能這么做,因?yàn)榭缒炅恕?/div>
84785041
2024 05/15 09:35
然后23年的匯算清繳調(diào)增5萬對(duì)吧,那到時(shí)候24年的匯算清繳不用調(diào)整的吧
郭老師
2024 05/15 09:35
對(duì)的是的,是這么做的。
84785041
2024 05/15 09:43
假如23年的利潤(rùn)是25萬,我已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增了,我按30萬繳納的所得稅,現(xiàn)在24年調(diào)整借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),假如24年的利潤(rùn)是35萬,利潤(rùn)分配增加了5萬,那24年就要按40萬申報(bào)所得稅,24年不調(diào)整,不就多交了5萬的利潤(rùn)嗎?
郭老師
2024 05/15 09:46
你好,你交所得稅是根據(jù)本年的利潤(rùn)不是嗎?利潤(rùn)表里面給你增加了嗎?增加到哪里了?
84785041
2024 05/15 09:48
哦哦,好的,懂了,謝謝,就是按這個(gè)分錄調(diào)整,更正23年的匯算清繳,24年正常做賬就可以
郭老師
2024 05/15 09:48
你好對(duì)的,是這么做的。
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