問題已解決
老師,如果公司領(lǐng)取備用金,一直屬于掛往來,匯算清繳的話,我需要怎么清理這些往來呢?



你好,還回來,要么拿發(fā)票報銷。
2024 05/15 14:13

84785031 

2024 05/15 14:15
如果其他應(yīng)收賬款有余額的話需要怎么處理呢,掛個人就需要還回去,清零哇,然后如果是跨年在匯算清繳前我要怎么做賬務(wù)處理?

宋生老師 

2024 05/15 14:18
你好是的,還回去。這個是要做平的
如果是跨年在匯算清繳前我要怎么做賬務(wù)處理?你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?

84785031 

2024 05/15 14:21
如果是跨年在匯算清繳前我要怎么做賬務(wù)處理?你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
比如是我公司法人領(lǐng)取了備用金,然后報銷這塊沒有做平,會不回涉及匯算的時候調(diào)增呢

宋生老師 

2024 05/15 14:25
你好這個不會,因為你這個是掛的其他應(yīng)收款。

84785031 

2024 05/15 14:26
那是不是就是可以一直掛賬,然后慢慢沖就是,匯算不影響?

宋生老師 

2024 05/15 14:27
你好是的。就是這樣子,但是有一點就是有的時候稅務(wù)局你長時間掛賬,他當(dāng)你分紅讓你交個稅。
