問題已解決
老師,我們銷售開票給客人金額是9511.1元,貨款客人用微信轉(zhuǎn)給我們老板了, 我怎么做賬



你好,這個借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅
然后再借其他應收款法人,貸應收賬款
2024 05/16 14:11

84784949 

2024 05/16 14:13
老師,
借:庫存現(xiàn)金
貸:應收賬款
這么做賬可以嗎

宋生老師 

2024 05/16 14:17
你好,你要確認收入啊。賣了東西出去要確認收入。

84784949 

2024 05/16 14:18
老師,這么寫,對嗎
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
收到款
借:庫存現(xiàn)金
貸:應收賬款

宋生老師 

2024 05/16 14:21
你好,對的,就是這樣子。

84784949 

2024 05/16 14:58
老師,正常情況下開票,收到貨款,應該走銀行存款,偶爾收現(xiàn)金也沒事吧

宋生老師 

2024 05/16 15:02
你好,是的,可以這樣理解。
