問題已解決
老師好,公司之前會計把付出去的的一筆沒有發(fā)票的房租250000,掛在其他應收款了,這樣資產(chǎn)是虛增的。如何處理?



你好,同學
這個可以轉到無票費用里面的
2024 05/17 10:43

84784963 

2024 05/17 10:47
老師怎么轉?請給個分錄,常規(guī)的話應該進成本的是吧?如果當時沒有發(fā)票,賬目應該怎么處理呢?請老師詳細說下

冉老師 

2024 05/17 10:48
借管理費用租賃費
貸其他應收款
按照這個分錄的

84784963 

2024 05/17 10:49
現(xiàn)在都跨年了,又怎么處理?分錄麻煩老師編下

84784963 

2024 05/17 10:49
既然沒有發(fā)票,掛了費用是不是也要調增啊

84784963 

2024 05/17 10:50
車間用的房租

冉老師 

2024 05/17 10:50
現(xiàn)在都跨年了,又怎么處理?分錄麻煩老師編下
跨年直接計入當期的費用,跨期費用正常的,老師公司也是的

冉老師 

2024 05/17 10:50
既然沒有發(fā)票,掛了費用是不是也要調增啊
比如計入現(xiàn)在費用,24年度匯算清繳納稅調增就可以 的

冉老師 

2024 05/17 10:51
車間的話,借方計入制造費用科目

84784963 

2024 05/17 11:27
老師,這是去年搬家之前的房租,現(xiàn)在這個地方也有房租,那我把這么多錢是一次性計入費用還是每個月攤銷?

冉老師 

2024 05/17 11:28
一次性計入費用,之前的房租一次性計入費用

84784963 

2024 05/17 11:29
沒有發(fā)票走了制造費用,每個月都結轉了,匯算清繳怎么調老師?

84784963 

2024 05/17 11:29
一次性計入制造費用?

冉老師 

2024 05/17 11:30
沒有發(fā)票走了制造費用,每個月都結轉了,匯算清繳怎么調老師
匯算清繳,納稅調增,在附表105000里面

冉老師 

2024 05/17 11:31
一次性計入制造費用?
是的

84784963 

2024 05/17 12:03
老師,制造費用不是成本費用么?要轉到成本里嗎?車間沒有什么成本了轉了。不行轉到管理費用吧?,F(xiàn)在匯算清繳還沒報?為什么不能做利潤分配-未分配利潤?老師怎么處理比較合理?就這樣沒有發(fā)票,還是找當事人開個票我們交稅?

冉老師 

2024 05/17 12:10
要的,
借主營業(yè)務成本
貸制造費用
