問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下2022年以前的會(huì)計(jì)少計(jì)提了附加稅金幾十元,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在用什么科目去補(bǔ)計(jì)提提啊



借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅等 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2024 05/17 10:53

84785044 

2024 05/17 10:55
只有幾十元我可以直接當(dāng)期補(bǔ)計(jì)提,不做損益調(diào)整嗎

東老師 

2024 05/17 10:55
金額很小,直接入當(dāng)期損益也可以的。

84785044 

2024 05/17 10:58
這個(gè)好像當(dāng)年的稅金及附加加上已交的增值稅合計(jì)不等于我繳的增值稅及附加合計(jì)數(shù),沒(méi)有關(guān)系嗎

東老師 

2024 05/17 10:59
沒(méi)關(guān)系,這個(gè)金額很小是沒(méi)有影響的。

84785044 

2024 05/17 11:24
請(qǐng)問(wèn)一下如果發(fā)現(xiàn)以前年度增值稅附加稅重復(fù)計(jì)提了,是直接紅充還是通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)弄啊

東老師 

2024 05/17 11:25
如果金額很小的話,直接紅沖也可以。

84785044 

2024 05/17 11:26
幾百塊多還是少啊

東老師 

2024 05/17 11:26
通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
