問(wèn)題已解決
上季度申報(bào)的增值稅申報(bào)錯(cuò)了,然后更正申請(qǐng)了退稅,這筆退稅怎么做賬



您好, 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了
2024 05/17 14:12

84784993 

2024 05/17 14:13
不用對(duì)沖原本的分錄嗎

劉艷紅老師 

2024 05/17 14:16
也可以,這種更簡(jiǎn)單

84784993 

2024 05/17 14:37
借:銀行存款 貸:未交增值稅,附加稅嗎

劉艷紅老師 

2024 05/17 14:37
這個(gè)退的是什么稅了

84784993 

2024 05/17 15:39
增值稅和附加稅,上個(gè)季度把減征額給報(bào)少了,導(dǎo)致多交稅

劉艷紅老師 

2024 05/17 15:41
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
附加稅

84784993 

2024 05/17 15:42
好的,謝謝老師

劉艷紅老師 

2024 05/17 15:42
不客氣,很高興幫你
