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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年6月-12月有員工報(bào)銷且有發(fā)票,當(dāng)年當(dāng)月未報(bào)銷,但發(fā)票已經(jīng)當(dāng)月做賬,現(xiàn)在有錢給報(bào)銷了,請(qǐng)問當(dāng)月這個(gè)會(huì)計(jì)憑證怎么做賬呀



您好同學(xué) 您是想問那個(gè)月份的賬務(wù)處理呢?
2024 05/18 00:04

84785008 

2024 05/18 00:08
1、已入賬的發(fā)票費(fèi)用 和
2、這個(gè)月支付報(bào)銷的會(huì)計(jì)處理

84785008 

2024 05/18 00:09
還有我想問一下 去年的發(fā)票可以記今年的帳嗎?(員工有未報(bào)銷的23年發(fā)票)

李小瑤老師 

2024 05/18 01:17
您好同學(xué),已入賬的發(fā)票費(fèi)用可以借:管理費(fèi)用或者其它費(fèi)用 貸:其它應(yīng)付款
支付時(shí)計(jì)入借:其它應(yīng)付款 貸:銀行存款或現(xiàn)金

李小瑤老師 

2024 05/18 01:18
去年的發(fā)票需要計(jì)入去年的賬務(wù)中

84785008 

2024 05/18 01:55
去年12月的呢?

李小瑤老師 

2024 05/18 10:09
您好同學(xué),按業(yè)務(wù)發(fā)生期間是什么時(shí)候就計(jì)入哪個(gè)期間哦
