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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)少,今天查賬的時候,發(fā)現(xiàn)去年有兩筆費(fèi)用報銷,重復(fù)了,怎么處理



借其他應(yīng)付款
貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
2024 05/18 10:53

84784973 

2024 05/18 10:54
其他應(yīng)付款寫的是不是當(dāng)初付款的科目

84784973 

2024 05/18 10:55
這個會不會影響報表,會不會引起稅務(wù)局的注意

郭老師 

2024 05/18 10:59
你好,你當(dāng)時多報銷的分錄怎么做的?

84784973 

2024 05/18 11:04
借管理費(fèi)用招待費(fèi)1220貸其他應(yīng)付款-熊Xx1220

郭老師 

2024 05/18 11:06
借其他應(yīng)付款貸利潤分配,未分配利潤就做這一個。這紅蟲多做的。

84784973 

2024 05/18 11:28
老師,意思是不用紅沖,直接做你這個分錄就行了,是嗎

郭老師 

2024 05/18 11:30
你好對的
是這么做的

84784973 

2024 05/18 11:31
謝謝老師

郭老師 

2024 05/18 11:32
不用客氣,周末愉快
