當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
年度匯算清繳時,如果企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用的人員的工資12.5萬,這個費(fèi)用要計入表“A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“工資薪金支出”嗎?



要的,跟工資相關(guān)的都要填這張表
2024 05/18 16:03

84785026 

2024 05/18 16:07
但這樣在表“A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)”這張表中,利潤又自動減少了12.5萬,這樣,匯算清繳的時候,這筆工資就減了2次了。這樣應(yīng)該怎么操作?

夏春燕老師 

2024 05/18 16:24
填寫的研發(fā)支出金額在第30欄納稅調(diào)整明細(xì)表中,把他調(diào)整回來,

84785026 

2024 05/18 16:25
我剛把研發(fā)費(fèi)用加計扣除明細(xì)表中的數(shù)據(jù)全部刪除了。
這樣沒問題吧?

夏春燕老師 

2024 05/18 16:27
不對,我剛才看錯,填a105050,你把應(yīng)付職工薪酬的工資填在這個表上,如果你的賬載金額跟實(shí)際稅收金額一致不涉及重復(fù)

84785026 

2024 05/18 16:31
我剛把研發(fā)費(fèi)用加計扣除明細(xì)表中的數(shù)據(jù)全部刪除了。這樣填報沒有問題嗎?

夏春燕老師 

2024 05/18 16:51
如果你們符合研發(fā)加計扣除,這個表要填

84785026 

2024 05/18 17:13
不需要加計扣除,只是正常申報!

夏春燕老師 

2024 05/18 17:30
如果不需要加計扣除的,那加計扣除明細(xì)表就不需要填
