問題已解決
老師您好,問一下小規(guī)模稅盤維護費做賬跟借:管理費用,貸:銀行存款,抵扣時跟,應(yīng)交稅費一減免稅額借:管理費用負(fù)數(shù),那應(yīng)交稅費借方不是一直有數(shù),這個要怎么結(jié)轉(zhuǎn)。



你好,這個抵增值稅的時候再結(jié)轉(zhuǎn)就成
2024 05/20 16:08

84785040 

2024 05/20 16:09
這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呀

東老師 

2024 05/20 16:09
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費減免稅款

84785040 

2024 05/20 16:11
那應(yīng)交增值稅不是借方一直有數(shù)

東老師 

2024 05/20 16:12
應(yīng)交稅費借貸差額最后交稅了就沒有余額了。

84785040 

2024 05/20 16:25
我以前沒有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致現(xiàn)在借方有一個應(yīng)交增值稅的借方有一個460,貸方減免稅額460,這個要怎么調(diào)整才平

東老師 

2024 05/20 16:27
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費減免稅款
