問題已解決
我們衛(wèi)生費(fèi)走營業(yè)外收入,4月一個客戶公對公打款租金加衛(wèi)生費(fèi),已走賬并且已報稅,5月客戶說公對公不可以報銷又重新私對公打了衛(wèi)生費(fèi),4月份衛(wèi)生費(fèi)換了收據(jù),由營業(yè)外改為預(yù)收 租金 并換開收據(jù)!那個換開的收據(jù)如何走賬!



4月份原始分錄(假設(shè)原始是計入營業(yè)外收入):
收到款項時:
借:銀行存款??
貸:營業(yè)外收入(或預(yù)收賬款,如果原先就是按預(yù)收處理)
(注意:如果原先就是按預(yù)收賬款處理,則此步驟可能不需要調(diào)整)
4月份調(diào)整分錄(將營業(yè)外收入調(diào)整為預(yù)收租金):
如果原先計入營業(yè)外收入,現(xiàn)在需要調(diào)整為預(yù)收租金:
借:營業(yè)外收入??
貸:預(yù)收賬款
(此步驟是為了將原先錯誤計入的營業(yè)外收入調(diào)整為預(yù)收租金)
換開收據(jù)(5月份客戶重新支付衛(wèi)生費(fèi)):
收到客戶重新支付的衛(wèi)生費(fèi)時:
借:銀行存款??
貸:預(yù)收賬款(或其他適當(dāng)?shù)氖杖肟颇?,如果衛(wèi)生費(fèi)是日常運(yùn)營收入的一部分)
(注意:這里假設(shè)您選擇將衛(wèi)生費(fèi)作為預(yù)收賬款處理,但根據(jù)實(shí)際情況,您可能選擇將其計入其他適當(dāng)?shù)氖杖肟颇浚?如果之前已經(jīng)報稅:
如果因為之前的報稅而需要調(diào)整稅務(wù)申報,您可能需要與稅務(wù)機(jī)構(gòu)聯(lián)系,了解如何進(jìn)行調(diào)整。這可能涉及到提交修正申報表或進(jìn)行其他必要的稅務(wù)調(diào)整。
2024 05/20 16:36

84784948 

2024 05/20 16:42
那我得改表了嗎

84784948 

2024 05/20 16:43
可以用以前年度損益調(diào)整或未分配利潤科目代替走賬嗎

84784948 

2024 05/20 16:43
改表麻煩

84784948 

2024 05/20 16:45
還沒報季報,我把4月憑證改了行嗎

84784948 

2024 05/20 16:46
把4月的報表改了

樸老師 

2024 05/20 16:49
同學(xué)你好
可以的
跨年的可以

84784948 

2024 05/20 16:49
不跨年,就在24.4月

樸老師 

2024 05/20 16:52
那就沒法用跨年調(diào)整的科目
你可以在這個月原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做

84784948 

2024 05/20 16:53
那樣24.5月的營業(yè)外收入就會借貸方不平

樸老師 

2024 05/20 16:54
為啥會不平呢
原分錄負(fù)數(shù)紅沖再做藍(lán)字分錄就可以

84784948 

2024 05/20 16:56
明白了,謝謝老師

樸老師 

2024 05/20 16:57
滿意請給五星好評,謝謝
