問題已解決
老師 我賬務上有暫估的成本 因為沒有發(fā)票 做匯算時已經(jīng)調增了 現(xiàn)在賬務上的暫估要怎么處理呢 發(fā)票后期也不會回來



您好,原來暫估時貸方有應付賬款吧
借:以前年度損益調整(負)貸:應付賬款-暫估(負) 因為在我們自己的利潤表里會計利潤沒有變不會因為納稅調增了費用改了我們的利潤表增加利潤,這個分錄又能把我們會計利潤表調成正確的了。
2024 05/21 19:49

84785010 

2024 05/21 20:32
老師 暫估的時候應付賬款在貸方啊 借成本 貸應付

廖君老師 

2024 05/21 20:34
您好,是呀,還是不是調整么,貸:應付 (負)不就平了么
