問題已解決
老師好,去年固定資產(chǎn)入賬,有少入的,今年做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn),已安正確的報了,后續(xù)該如何補(bǔ)上,會計分錄怎么做,折舊怎么做?



你好,同學(xué)
直接補(bǔ)做分錄
借固定資產(chǎn)
貸應(yīng)付賬款
借以前年度損益調(diào)整
貸累計折舊
2024 05/22 10:07

84784956 

2024 05/22 11:00
老師好,我仔細(xì)查了一下,現(xiàn)在是固定資產(chǎn)入賬了,沒有計提折舊,財務(wù)軟件做賬,我現(xiàn)在把去年要計提的折舊補(bǔ)上,就您說的 借以前年度損益調(diào)整 貸累計折舊,那到今年呢怎么補(bǔ)記計提,在財務(wù)軟件怎么入原值

冉老師 

2024 05/22 11:05
財務(wù)軟件直接按照默認(rèn)現(xiàn)在購買的入賬的

84784956 

2024 05/22 11:12
那怎么入,入已經(jīng)計提折舊過的值

冉老師 

2024 05/22 11:17
可以按照原值入,然后本期開始計提折舊
