問題已解決
老師,請問一下:去年暫估了10萬,現(xiàn)在匯算清繳時,票還是回不來,年報時調增了10后補了稅,之前暫估的怎么處理呢



真實需要支付款的暫估就不用調賬
2024 05/22 11:47

84785003 

2024 05/22 11:51
那暫估不是一直在賬上?

家權老師 

2024 05/22 11:59
是的,等以后實際支付或者取得發(fā)票再處理

84785003 

2024 05/22 14:48
錢已經付了,發(fā)票回不來了

家權老師 

2024 05/22 14:50
那么直接沖平就是了哈,匯算已經調增了

84785003 

2024 05/22 14:53
怎么沖平呢?分錄怎么寫?

家權老師 

2024 05/22 14:54
關鍵是你支付款和暫估的分錄是怎么做的?

84785003 

2024 05/22 16:01
借:原材材料 貸:應付賬款-暫估
計入成本時 借:生產成本 貸:原材料

家權老師 

2024 05/22 16:05
支付的時候呢?做的什么科目?

84785003 

2024 05/22 16:10
沒有付,只是當時暫估了,結果到現(xiàn)在發(fā)票也沒有,錢也沒付

家權老師 

2024 05/22 16:10
那么等付款或者發(fā)票到了以后再做賬

84785003 

2024 05/22 16:11
現(xiàn)在已經做了匯算把這部分調整交稅了

家權老師 

2024 05/22 16:13
交了稅就不用管了,等付款或者發(fā)票到了以后再做賬處理暫估

84785003 

2024 05/22 16:14
以后也不用付款也不再開票了呢?是不是直接紅沖調增的這部分?

家權老師 

2024 05/22 16:17
確定不需要付款的,需要在12月紅沖

84785003 

2024 05/22 16:23
不是在匯算清繳這個月沖,要等到今年12月的時候紅沖?

家權老師 

2024 05/22 16:24
是上年12月就紅沖,那個是虛假暫估

84785003 

2024 05/22 16:26
上年暫估了,以為今年會回來發(fā)票的,到匯算的時候又回不來,就是暫估多了,所以在匯算的時候調增了,現(xiàn)在又不能返回到去年12月去改賬

家權老師 

2024 05/22 16:27
暫估是要根據(jù)對方的送貨單暫估,不是憑空暫估
