問題已解決
匯算清繳之后,由于業(yè)務(wù)招待費引起的需要多繳納的所得稅,在申報財務(wù)報表的時候,資產(chǎn)負(fù)債表需要在應(yīng)付稅費里面調(diào)增嗎?利潤表里面的所得稅費用需要調(diào)增嗎?



您好,合格的話,是不需要調(diào)整的
2024 05/22 13:31

84785018 

2024 05/22 13:32
在千分之5以內(nèi)的,40%的補交呀

小鎖老師 

2024 05/22 13:33
這個的話是業(yè)務(wù)招待費,所得稅調(diào)增

84785018 

2024 05/22 13:35
我想問的就是業(yè)務(wù)招待費引起的所得稅調(diào)增金額,在年報里面的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,所有者權(quán)益表,對應(yīng)的應(yīng)交稅費和所得稅,在報表里需要調(diào)整

小鎖老師 

2024 05/22 13:36
這個的話,報表不需要調(diào)整,調(diào)整的是申報表的這個

84785018 

2024 05/22 13:38
匯算清繳調(diào)整,年報不用調(diào)整對吧,年報按照12月份的報表申報是吧

小鎖老師 

2024 05/22 13:38
嗯對,是這個意思的了
